2.收入項目完成情況
從主要收入項目完成情況看,××××年我縣地方一般預算收入主要來自增值稅4743萬元、營業稅1954萬元、企業所得稅1113萬元、資源稅2615萬元、城建稅951萬元、罰沒收入755萬元和專項收入684萬元,這7項收入共完成12815萬元,占全縣一般預算收入15415萬元的83.13%,增收主要來自增值稅422萬元、營業稅215萬元、企業所得稅352萬元、城鎮土地使用稅306萬元、契稅163萬元和罰沒收入166萬元,這6項收入共增收1624萬元,占一般預算收入增收總額的79.8%。
3.稅收收入完成情況
稅收收入完成13457萬元,比去年同期增收1800萬元,增長15.44%,完成年度計劃的100.58%,超計劃收入77萬元。其中:
(1)增值稅完成4743萬元,占年初計劃的97.37010,比去年同期增收422萬元,增長9.77%。主要是水泥企業增值稅的增收。
(2)工商各稅地方收入部分完成8001萬元,比去年同期增收1150萬元,增長16.79%。其中:
①營業稅完成1954萬元,占年初計劃的100.21%,比去年同期增收215萬元,增長12.36%。
②企業所得稅完成1113萬元,占年初計劃的100.27%,比去年同期增收352萬元,增長46.25%。主要是增加塔牌集團企業所得稅收入。
③個人所得稅完成351萬元,占年初計劃的100.29%,比去年同期增收47萬元,增長15.46010。主要是增加工資薪金所得稅收入。
④資源稅完成2615萬元,占年初計劃的100.93010,比去年同期增收76萬元,增長2.99010。主要是加強征管而增收。
⑤城鎮土地使用稅完成371萬元,占年初計劃的100.27%,比去年同期增收306萬元,增長470.77%。主要是2007年1月1日起提高征收稅額而增收。
⑥耕地占用稅、契稅和煙葉稅完成713萬元,比去年同期增收228萬元,增長47.01%,主要是增加契稅163萬元和煙葉稅50萬元。完成年度計劃的129.64%,超計劃收入163萬元。
4.非稅收入完成情況
非稅收入完成1958萬元,比去年同期增收235萬元,增長13.64%,完成年度計劃的133.02%,超計劃收入486萬元。其中:
(1)專項收入完成684萬元,比去年同期增收11萬元,增長1.63%。
(2)行政事業性收費收入完成111萬元,比去年同期減收19萬元,減少14.62%,主要是公安部門收費收入減收60萬元。
(3)罰沒收入完成755萬元,比去年同期增收166萬元,增長28.18%。主要是增加公安罰沒收入150萬元,檢察院贓款收入60萬元,監察局罰沒收入30萬元,安監局罰沒收入17萬元。
(4)其他收入完成366萬元,比去年同期增收62萬元,主要是曆年節餘收入。
(二)上劃中央收入和省市共享收入完成情況
××××年,我縣上劃中央“兩稅”14241萬元(增值稅14229萬元,消費稅13萬元),比去年同期12971萬元增加1270萬元,增長9.79%,占應上劃12971萬元的109.79%,超上劃基數1270萬元。上劃省市共享稅收入完成2215萬元(營業稅1304萬元,個人所得稅234萬元,土地增值稅79萬元,企業所得稅598萬元),比去年同期1630萬元增加585萬元,增長35.89%,占上劃基數1630萬元的135.89%,超上劃585萬元。
××××年綜合增長率為26.83%,在全省67個縣中排第31位。
二、地方一般預算支出完成情況
××××年,我縣一般預算支出完成41350萬元(其中鎮級4345萬元),比去年同期33334萬元增支8016萬元,增長24.05%,完成支出總指標的121.52%,占年初計劃24253萬元的170.49%,年人均支出3.9萬元,主要是增加上級追加專款和行政、事業單位人員調資及補發工資支出。
1.一般公共服務支出9925萬元,比去年同期增支1449萬元,增長17.1%。主要是稅收征收經費增支535萬元,政府辦公室及相關機構事務增支216萬元和人口與計劃生育事務增支179萬元。
2.公共安全支出2819萬元,比去年同期增支698萬元,增長32.91%。主要是增加公安經費支出367萬元。
3.教育支出7834萬元,比去年同期增支726萬元,增長10.21%,占一般預算支出的18.95%。主要是增加調資支出。