正文 第55章 專用文書(6)(1 / 3)

2.上解支出753.63萬元,全部為稅收上解支出。

3.預算外支出72萬元。比上年增長18%。

(1)鄉村公路、水利等基礎設施投入21萬元。

(2)人大政協經費6萬元。

(3)會議費、接待費9萬元。

(4)辦公等電器設備購置費5萬元。

(5)小車油料及修理費4萬元。

(6)綜治維穩支出6萬元。

(7)武裝民兵支出3萬元。

(8)計生支出8萬元。

(9)教育、科技、衛生支出4萬元。

(10)其他支出6萬元。

(三)財政收支後結餘情況

2010年財政總收入安排1123.63萬元,財政總支出安排1117.63萬元,結餘6萬元。

三、2010年財政工作任務

(一)規範財政管理,實現“五個”確保。確保政府機關正常運轉和人員工資的及時足額發放;確保財政收支平衡。

(二)積極培植地方財源,確保財政收入穩定增長。財力的可持續增長,必須依賴於經濟的可持續發展。

(三)主動向上爭取項目資金,加快我鄉經濟社會發展。一是要立足於自身,調動全鄉廣大幹部群眾的積極性和創造性。二是要積極向上級反映彙報目前我鄉的財政困難狀況,在政策上和資金上多給予我鄉一些政策傾斜,給予更大的項目和資金支持,以促進我鄉經濟社會全麵發展,盡快改變我鄉財政困難的局麵。

(四)加強財政幹部隊伍建設,切實轉變工作作風。一是進一步加強幹部的政治理論學習和業務學習,提高財政幹部隊伍的綜合素質,切實提高依法行政、依法理財水平。二是加強廉政建設和思想建設,增強拒腐防變能力。三是切實改進工作作風和服務態度,增強大局意識、效率意識、廉政意識。四是樹立以人為本的觀念,為民辦實事,辦好事,使財政整體形象進一步提升。

簡析:這是一篇預算、決算合二為一的財政預算、決算報告。基本符合預算、決算報告的寫作要求。但也存在一些問題,主要是:

1.標題不正確。該文標題缺少文種,應補上;詞語換行錯誤,要修改。

2.主體部分內容殘缺。如“財政支出”情況部分要素不全;“2009年財政收支決算情況”部分缺少工作主要目標任務的闡述,“(二)、(三)”有主旨,但沒有用事實和數據進行具體說明,最後沒有指出存在的問題,均應補相關內容。“2010年財政預算(草案)”和“2010年財政工作任務”部分內容也有多處闡述不全麵、不周密的情況,須修改。

修改稿:

關於××鄉2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案的報告

——在2010年×月××19日××鄉第××屆人民代表大會第×次會議上

××鄉財政所長×××

各位代表:

我受鄉人民政府委托,向大會報告全鄉2009年財政預算執行情況和2010年財政預算(草案),請予審議,並請各位列席人員提出寶貴意見。

一、2009年財政預算執行情況

2009年,我鄉財政工作在鄉黨委、政府的正確領導和鄉人大的監督及上級財政部門的指導下,按照全麵落實科學發展觀的要求,堅持依法治稅,依法理財,積極培植財源,狠抓收入征管,強化財政管理,優化支出結構,圓滿完成了各項工作任務,促進了我鄉經濟和各項事業的全麵發展。

(一)財政收入完成情況

2009年完成財政總收入1405.71萬元,為年預算的135%,比上年同比增長20%。增長的主要原因是企業工商稅收大幅度增加。

1.上劃中央兩稅收入75%部分完成525.76萬元,為年預算的120%,比上年增長20.6%。主要是×××、×××公司等骨幹企業上繳增值稅收大幅增加所致。

2.地方一般預算收入完成559.95萬元,為年預算的131%,比上年增長30%,其中:國稅(增值稅25%)完成175.26萬元,地稅完成378.84萬元,契稅完成5.85萬元。

3.上級財政補助收入259萬元,為年預算的130.8%,比上年增長30%。

4.預算外資金收入完成61萬元,主要是爭取上級資金和盤活閑置資產等收入。

(二)財政支出情況

2009年鄉財政支出1399.71萬元,為年預算的128010,比上年增長20%(增長的主要原因是上解稅收收入及加大了對村級公路建設的投入)。

1.一般預算支出253萬元,為年預算的127%,比上年增長27%。

(1)一般公共服務支出117萬元,其中:人大事務支出11萬元;政協事務支出6萬元;政府事務支出58萬元;武裝事務支出3萬元;黨務支出12萬元;財政事務支出10萬元;綜治維穩支出11萬元;安全生產支出6萬元。